Hehson财经上市公司研究院|财报鹰眼预警
4月24日,川仪股份发布2024年年度报告。
报告显示,公司2024年全年营业收入为75.92亿元,同比增长2.44%;归母净利润为7.78亿元,同比增长4.6%;扣非归母净利润为6.43亿元,同比下降0.39%;基本每股收益1.52元/股。
公司自2014年7月上市以来,已经现金分红10次,累计已实施现金分红为12.32亿元。
上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对川仪股份2024年年报进行智能量化分析。
一、业绩质量层面
报告期内,公司营收为75.92亿元,同比增长2.44%;净利润为7.8亿元,同比增长4.56%;经营活动净现金流为4.83亿元,同比下降31.81%。
从业绩整体层面看,需要重点关注:
• 营业收入增速放缓。报告期内,营业收入为75.9亿元,同比增长2.44%,去年同期增速为16.34%,较上一年有所放缓。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
营业收入(元) | 63.7亿 | 74.11亿 | 75.92亿 |
营业收入增速 | 16.1% | 16.34% | 2.44% |
• 扣非归母净利润增速持续下降。近三期年报,扣非归母净利润同比变动分别为34.75%,21.89%,-0.39%,变动趋势持续下降。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
扣非归母利润(元) | 5.29亿 | 6.45亿 | 6.43亿 |
扣非归母利润增速 | 34.75% | 21.89% | -0.39% |
结合经营性资产质量看,需要重点关注:
• 应收账款增速高于营业收入增速。报告期内,应收账款较期初增长34.06%,营业收入同比增长2.44%,应收账款增速高于营业收入增速。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
营业收入增速 | 16.1% | 16.34% | 2.44% |
应收账款较期初增速 | 32.15% | 11.82% | 34.06% |
结合现金流质量看,需要重点关注:
• 营业收入与经营活动净现金流变动背离。报告期内,营业收入同比增长2.44%,经营活动净现金流同比下降31.81%,营业收入与经营活动净现金流变动背离。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
营业收入(元) | 63.7亿 | 74.11亿 | 75.92亿 |
经营活动净现金流(元) | 5.69亿 | 7.08亿 | 4.83亿 |
营业收入增速 | 16.1% | 16.34% | 2.44% |
经营活动净现金流增速 | -42.01% | 24.42% | -31.81% |
• 经营活动净现金流/净利润比值低于1。报告期内,经营活动净现金流/净利润比值为0.619低于1,盈利质量较弱。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
经营活动净现金流(元) | 5.69亿 | 7.08亿 | 4.83亿 |
净利润(元) | 5.81亿 | 7.46亿 | 7.8亿 |
经营活动净现金流/净利润 | 0.98 | 0.95 | 0.62 |
• 经营活动净现金流/净利润比值持续下滑。近三期半年报,经营活动净现金流/净利润比值分别为0.98、0.95、0.62,持续下滑,盈利质量呈现下滑趋势。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
经营活动净现金流(元) | 5.69亿 | 7.08亿 | 4.83亿 |
净利润(元) | 5.81亿 | 7.46亿 | 7.8亿 |
经营活动净现金流/净利润 | 0.98 | 0.95 | 0.62 |
二、盈利能力层面
报告期内,公司毛利率为33.09%,同比下降2.74%;净利率为10.28%,同比增长2.06%;净资产收益率(加权)为18.59%,同比下降8.96%。
结合公司经营端看收益,需要重点关注:
• 销售毛利率持续下降。近三期年报,销售毛利率分别为34.82%、34.2%、33.09%,变动趋势持续下降。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
销售毛利率 | 34.82% | 34.2% | 33.09% |
销售毛利率增速 | -0.34% | -1.78% | -2.74% |
• 销售毛利率持续下降,销售净利率持续增长。近三期年报,销售毛利率分别为34.82%、34.2%、33.09%,持续下降,销售净利率分别为9.12%、10.07%、10.28%,持续增长。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
销售毛利率 | 34.82% | 34.2% | 33.09% |
销售净利率 | 9.12% | 10.07% | 10.28% |
结合公司资产端看收益,需要重点关注:
• 净资产收益率下降。报告期内,加权平均净资产收益率为18.59%,同比下降8.96%。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
净资产收益率 | 17.51% | 20.42% | 18.59% |
净资产收益率增速 | -4.84% | 16.62% | -8.96% |
三、资金压力与安全层面
报告期内,公司资产负债率为48.04%,同比下降8.09%;流动比率为1.77,速动比率为1.47;总债务为9.73亿元,其中短期债务为8.05亿元,短期债务占总债务比为82.78%。
四、运营效率层面
报告期内,公司应收帐款周转率为5.31,同比下降17.09%;存货周转率为4.02,同比增长10.97%;总资产周转率为0.91,同比下降3.4%。
从经营性资产看,需要重点关注:
• 应收账款周转率持续下降。近三期年报,应收账款周转率分别为6.64,6.4,5.31,应收账款周转能力趋弱。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
应收账款周转率(次) | 6.64 | 6.4 | 5.31 |
应收账款周转率增速 | 19.79% | -3.52% | -17.09% |
• 应收账款/资产总额占比持续增长。近三期年报,应收账款/资产总额比值分别为14.65%、14.69%、19.48%,持续增长。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
应收账款(元) | 10.93亿 | 12.22亿 | 16.38亿 |
资产总额(元) | 74.56亿 | 83.2亿 | 84.1亿 |
应收账款/资产总额 | 14.65% | 14.69% | 19.48% |
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