Hehson财经上市公司研究院|财报鹰眼预警
4月26日,广农糖业发布2024年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。
报告显示,公司2024年全年营业收入为32.52亿元,同比下降3.38%;归母净利润为2733.87万元,同比下降0.75%;扣非归母净利润为-5569.65万元,同比下降216.51%;基本每股收益0.0683元/股。
公司自1999年5月上市以来,已经现金分红13次,累计已实施现金分红为9.22亿元。
上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对广农糖业2024年年报进行智能量化分析。
一、业绩质量层面
报告期内,公司营收为32.52亿元,同比下降3.38%;净利润为2030.95万元,同比增长26.06%;经营活动净现金流为4.54亿元,同比下降17.65%。
从业绩整体层面看,需要重点关注:
• 营业收入下降。报告期内,营业收入为32.5亿元,同比下降3.38%。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 营业收入(元) | 28.38亿 | 33.65亿 | 32.52亿 |
| 营业收入增速 | -12.24% | 18.6% | -3.38% |
• 扣非归母净利润大幅下降。报告期内,扣非归母净利润为-0.6亿元,同比大幅下降216.51%。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 扣非归母利润(元) | -6.04亿 | -1759.71万 | -5569.65万 |
| 扣非归母利润增速 | -190.09% | 97.09% | -216.51% |
• 营业收入与净利润变动背离。报告期内,营业收入同比下降3.38%,净利润同比增长26.06%,营业收入与净利润变动背离。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 营业收入(元) | 28.38亿 | 33.65亿 | 32.52亿 |
| 净利润(元) | -4.63亿 | 1611.16万 | 2030.95万 |
| 营业收入增速 | -12.24% | 18.6% | -3.38% |
| 净利润增速 | -620.21% | 103.48% | 26.06% |
• 净利润为正但扣非净利润为负。报告期内,净利润为0.2亿元,扣非净利润为-0.6亿元。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 净利润(元) | -4.63亿 | 1611.16万 | 2030.95万 |
| 扣非归母利润(元) | -6.04亿 | -1759.71万 | -5569.65万 |
• 第四季度净利润异动。报告期内,净利润为0.2亿元,且前三季度为-0.3亿元,第四季度转负为正。
| 项目 | 20240331 | 20240630 | 20240930 | 20241231 |
| 净利润(元) | 395.04万 | 1358万 | -3081.06万 | 2030.95万 |
二、盈利能力层面
报告期内,公司毛利率为12.57%,同比下降5.82%;净利率为0.62%,同比增长30.47%;净资产收益率(加权)为24.71%,同比下降40.56%。
结合公司经营端看收益,需要重点关注:
• 销售毛利率下降。报告期内,销售毛利率为12.57%,同比下降5.82%。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 销售毛利率 | 10.23% | 13.35% | 12.57% |
| 销售毛利率增速 | -23.42% | 30.45% | -5.82% |
• 销售毛利率下降,销售净利率增长。报告期内,销售毛利率由去年同期13.35%下降至12.57%,销售净利率由去年同期0.48%增长至0.62%。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 销售毛利率 | 10.23% | 13.35% | 12.57% |
| 销售净利率 | -16.31% | 0.48% | 0.62% |
结合公司资产端看收益,需要重点关注:
• 净资产收益率较大幅下降。报告期内,加权平均净资产收益率为24.71%,同比大幅下降40.56%。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 净资产收益率 | -170.07% | 41.57% | 24.71% |
| 净资产收益率增速 | -676.93% | 124.44% | -40.56% |
• 投入资本回报率低于7%。报告期内,公司投入资本回报率为0.82%,三个报告期内平均值低于7%。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 投入资本回报率 | -10.34% | 0.69% | 0.82% |
从非常规性损益看,需要重点关注:
• 非常规性收益占比较高。报告期内,非常规性收益/净利润比值为41.9%。(注:非常规性收益=投资净收益+公允价值变动净收益+营业外收入+非流动资产处置损失)。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 非常规性收益(元) | 6967.38万 | 1214.57万 | 850.27万 |
| 净利润(元) | -4.63亿 | 1611.16万 | 2030.95万 |
| 非常规性收益/净利润 | 432.45% | 75.39% | 41.9% |
从客商集中度及少数股东等维度看,需要重点关注:
• 少数股东损益为负,归母净利润为正。报告期内,少数股东损益为-702.9万元,归母净利润为0.3亿元。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 少数股东损益(元) | -525.1万 | -1143.37万 | -702.92万 |
| 归母净利润(元) | -4.58亿 | 2754.53万 | 2733.87万 |
三、资金压力与安全层面
报告期内,公司资产负债率为94.5%,同比下降1.46%;流动比率为0.55,速动比率为0.44;总债务为26.87亿元,其中短期债务为25.6亿元,短期债务占总债务比为95.27%。
从短期资金压力看,需要重点关注:
• 现金比率小于0.25。报告期内,现金比率为0.23,现金比率低于0.25。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 现金比率 | 0.33 | 0.4 | 0.23 |
从资金管控角度看,需要重点关注:
• 预付账款/流动资产比值持续增长。近三期年报,预付账款/流动资产比值分别为3.75%、5.97%、8%,持续增长。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 预付账款(元) | 1.14亿 | 1.63亿 | 1.49亿 |
| 流动资产(元) | 30.39亿 | 27.29亿 | 18.61亿 |
| 预付账款/流动资产 | 3.75% | 5.97% | 8% |
四、运营效率层面
报告期内,公司应收帐款周转率为8.44,同比增长0.57%;存货周转率为8.01,同比增长24%;总资产周转率为0.77,同比增长13.01%。
从经营性资产看,需要重点关注:
• 应收账款/资产总额占比持续增长。近三期年报,应收账款/资产总额比值分别为7.52%、8.74%、9.55%,持续增长。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 应收账款(元) | 3.92亿 | 4.1亿 | 3.61亿 |
| 资产总额(元) | 52.14亿 | 46.91亿 | 37.77亿 |
| 应收账款/资产总额 | 7.52% | 8.74% | 9.55% |
从长期性资产看,需要重点关注:
• 其他非流动资产变动较大。报告期内,其他非流动资产为0.2亿元,较期初增长202.98%。
| 项目 | 20231231 |
| 期初其他非流动资产(元) | 629.28万 |
| 本期其他非流动资产(元) | 1906.59万 |
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