江淮汽车发布内部审计制度 强化公司治理与风险管控
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2026-01-24 02:39:08

中访网数据  安徽江淮汽车集团股份有限公司近日发布《内部审计工作制度》,旨在加强公司内部审计工作,规范审计行为,促进高质量发展。该制度明确了内部审计的定义、范围、机构职责及工作程序。根据制度,公司合规部为内部审计归口管理部门,业务对董事会审计委员会负责并报告工作。审计范围涵盖公司管理平台、事业部、分公司、子公司及具有重大影响的参股公司等。制度详细规定了内部审计的十一项主要职责,包括对公司及所属单位贯彻落实国家政策、战略规划执行、财务收支、内部控制、风险管理、领导人员经济责任履行情况等进行审计,并对募集资金使用、关联交易、对外投资等重大事项实施情况进行监督。制度强调了内部审计的独立性与权威性,要求被审计单位配合,并建立了从年度计划、审前调查、现场审计到出具报告、督促整改的完整工作程序。审计结果将作为问题线索移交、责任追究及年度绩效考核的依据。该制度的实施标志着江淮汽车在完善内部治理、强化风险防控方面迈出重要一步。

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