鹰眼预警:创元科技营业收入与净利润变动背离
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2025-08-19 00:18:45
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Hehson财经上市公司研究院|财报鹰眼预警

8月18日,创元科技发布2025年半年度报告。

报告显示,公司2025年上半年营业收入为20.79亿元,同比下降7.99%;归母净利润为1.61亿元,同比增长11.15%;扣非归母净利润为1.59亿元,同比增长12.34%;基本每股收益0.401元/股。

公司自1994年1月上市以来,已经现金分红17次,累计已实施现金分红为5.23亿元。

上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对创元科技2025年半年报进行智能量化分析。

一、业绩质量层面

报告期内,公司营收为20.79亿元,同比下降7.99%;净利润为2.35亿元,同比增长7.65%;经营活动净现金流为1.76亿元,同比增长131.62%。

从业绩整体层面看,需要重点关注:

• 营业收入增速持续下降。近三期半年报,营业收入同比变动分别为10.49%,3.89%,-7.99%,变动趋势持续下降。

项目202306302024063020250630
营业收入(元)21.75亿22.6亿20.79亿
营业收入增速10.49%3.89%-7.99%

• 营业收入与净利润变动背离。报告期内,营业收入同比下降7.99%,净利润同比增长7.65%,营业收入与净利润变动背离。

项目202306302024063020250630
营业收入(元)21.75亿22.6亿20.79亿
净利润(元)1.49亿2.18亿2.35亿
营业收入增速10.49%3.89%-7.99%
净利润增速11.24%46.81%7.65%

结合现金流质量看,需要重点关注:

• 营业收入与经营活动净现金流变动背离。报告期内,营业收入同比下降7.99%,经营活动净现金流同比增长131.62%,营业收入与经营活动净现金流变动背离。

项目202306302024063020250630
营业收入(元)21.75亿22.6亿20.79亿
经营活动净现金流(元)347.72万7600.91万1.76亿
营业收入增速10.49%3.89%-7.99%
经营活动净现金流增速-93.91%2085.94%131.62%

• 经营活动净现金流/净利润比值低于1。报告期内,经营活动净现金流/净利润比值为0.75低于1,盈利质量较弱。

项目202306302024063020250630
经营活动净现金流(元)347.72万7600.91万1.76亿
净利润(元)1.49亿2.18亿2.35亿
经营活动净现金流/净利润0.020.350.75

二、盈利能力层面

报告期内,公司毛利率为25.58%,同比增长13.92%;净利率为11.29%,同比增长17%;净资产收益率(加权)为5.88%,同比下降2.65%。

结合公司经营端看收益,需要重点关注:

• 销售毛利率大幅增长。报告期内,销售毛利率为25.58%,同比大幅增长13.92%。

项目202306302024063020250630
销售毛利率21.34%22.45%25.58%
销售毛利率增速-2.05%5.24%13.92%

• 销售毛利率增长,存货周转率下降。报告期内,销售毛利率由去年同期22.45%增长至25.58%,存货周转率由去年同期1.33次下降至1.17次。

项目202306302024063020250630
销售毛利率21.34%22.45%25.58%
存货周转率(次)1.241.331.17

• 销售毛利率持续增长,应收账款周转率持续下降。近三期半年报,销售毛利率分别为21.34%、22.45%、25.58%持续增长,应收账款周转率分别为2.85次、2.48次、2.37次持续下降。

项目202306302024063020250630
销售毛利率21.34%22.45%25.58%
应收账款周转率(次)2.852.482.37

结合公司资产端看收益,需要重点关注:

• 净资产收益率下降。报告期内,加权平均净资产收益率为5.88%,同比下降2.65%。

项目202306302024063020250630
净资产收益率3.92%6.04%5.88%
净资产收益率增速-7.33%54.08%-2.65%

三、资金压力与安全层面

报告期内,公司资产负债率为37.74%,同比下降14.53%;流动比率为1.81,速动比率为1.24;总债务为4.25亿元,其中短期债务为3.95亿元,短期债务占总债务比为92.94%。

从资金管控角度看,需要重点关注:

• 预付账款增速高于营业成本增速。报告期内,预付账款较期初增长4.05%,营业成本同比增长-11.7%,预付账款增速高于营业成本增速。

项目202306302024063020250630
预付账款较期初增速45.01%8.71%4.05%
营业成本增速11.13%2.41%-11.7%

四、运营效率层面

报告期内,公司应收帐款周转率为2.37,同比下降4.51%;存货周转率为1.17,同比下降12.06%;总资产周转率为0.33,同比下降9.04%。

从经营性资产看,需要重点关注:

• 应收账款周转率持续下降。近三期半年报,应收账款周转率分别为2.85,2.48,2.37,应收账款周转能力趋弱。

项目202306302024063020250630
应收账款周转率(次)2.852.482.37
应收账款周转率增速-5.85%-12.75%-4.52%

从长期性资产看,需要重点关注:

• 在建工程变动较大。报告期内,在建工程为0.6亿元,较期初增长79.23%。

项目20241231
期初在建工程(元)3470.28万
本期在建工程(元)6219.71万

• 在建工程持续持续上涨,固定资产原值不变。近三期半年报,在建工程较期初分别为-27.77%、-9.38%、79.23%,持续增长,但是固定资产原值变动不大。

项目202306302024063020250630
在建工程较期初增速-27.77%-9.38%79.23%
固定资产(元)9.17亿8.84亿8.74亿

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Hehson财经上市公司财报鹰眼预警简介:上市公司财报鹰眼预警是上市公司财报智能化专业分析系统。鹰眼预警通过聚集会计师事务所及上市公司等一大批权威的财务专家,分别从公司业绩成长、收益质量、资金压力与安全及运营效率等多个维度跟踪解读上市公司最新财报,并以图文形式提示可能存在的财务风险点。为金融机构、上市公司、监管部门等提供了专业、高效、便捷的上市公司财务风险识别及预警的技术解决方案。

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