音飞储存2024年年报解读:净利润暴跌64.59%,经营现金流大增211.87%
创始人
2025-04-27 13:25:58

2025年4月25日,南京音飞储存设备(集团)股份有限公司(以下简称“音飞储存”)发布2024年年度报告。报告期内,公司实现营业收入14.43亿元,同比下降8.25%;归属于上市公司股东的净利润5027.73万元,同比下降64.59%。值得注意的是,公司经营活动产生的现金流量净额为1.89亿元,同比大增211.87%。

营收下滑,净利润腰斩

1营业收入:自动化集成项目验收减少致营收下滑

2024年,音飞储存实现营业收入1,443,474,168.66元,较上年的1,573,202,361.32元下降8.25%。公司表示,营业收入减少主要系自动化集成项目实施周期较长,本报告期内验收项目有所减少。从主营业务分产品情况来看,自动化系统集成业务收入为1,005,187,111.42元,同比下降17.08%,对整体营收下滑影响较大;而货架产品营业收入为236,914,338.30元,同比增长49.83% ,一定程度上缓冲了营收下降趋势。

主要会计数据 2024年 2023年 本期比上年同期增减(%)
营业收入(元) 1,443,474,168.66 1,573,202,361.32 -8.25

2净利润:商誉减值致净利润大幅下降

归属于上市公司股东的净利润为50,277,288.49元,相较于2023年的142,005,040.66元,同比下降64.59%。主要原因系商誉减值约1.01亿元影响。据年报披露,截至2024年12月31日,公司收购罗伯泰克自动化科技(苏州)有限公司形成的商誉存在减值10,085.65万元。

主要会计数据 2024年 2023年 本期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 50,277,288.49 142,005,040.66 -64.59

3扣非净利润:核心业务盈利受冲击

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为38,394,206.16元,与2023年的120,935,910.06元相比,同比减少68.25%。扣非净利润的大幅下降,反映出公司核心业务盈利能力在报告期内受到较大冲击,经营状况面临挑战。

主要会计数据 2024年 2023年 本期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 38,394,206.16 120,935,910.06 -68.25

4基本每股收益:盈利能力显著下降

基本每股收益为0.17元/股,2023年为0.48元/股,同比下降64.58%。这一数据的大幅下滑,与净利润的下降趋势一致,表明公司的盈利能力在报告期内显著下降,对股东的回报减少。

主要财务指标 2024年 2023年 本期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股) 0.17 0.48 -64.58

5扣非每股收益:核心业务每股盈利降低

扣非每股收益为0.13元/股,较2023年的0.41元/股,下降幅度达68.29%。进一步说明公司扣除非经常性损益后的核心业务,每股盈利水平明显降低,经营效率和盈利能力有待提升。

费用有降有升,研发投入持续

1费用:整体有所下降

从利润表及现金流量表相关科目变动分析表来看,公司整体费用有所下降。营业成本为1,092,533,311.14元,同比减少11.57%,主要系报告期内确认收入减少所致。

科目 本期数(元) 上年同期数(元) 变动比例(%)
营业成本 1,092,533,311.14 1,235,458,081.97 -11.57

2销售费用:营收减少致销售费用降低

销售费用为49,799,735.00元,同比减少11.85%。公司表示,主要系本报告期内营业收入减少导致销售费用同比减少所致。这表明公司销售费用与营收关联度较高,随着营收下滑,销售费用相应降低。

科目 本期数(元) 上年同期数(元) 变动比例(%)
销售费用 49,799,735.00 56,497,404.49 -11.85

3管理费用:略有增长

管理费用为50,917,670.59元,较上年的50,300,679.30元增长1.23%。虽然增长幅度较小,但在营收和净利润下降的背景下,管理费用的增长值得关注,公司需进一步审视管理费用的构成和合理性,优化管理流程,降低管理成本。

科目 本期数(元) 上年同期数(元) 变动比例(%)
管理费用 50,917,670.59 50,300,679.30 1.23

4财务费用:贷款利息与汇兑损益致费用下降

财务费用为2,326,107.47元,同比减少52.36%。主要系报告期内贷款利息减少及汇兑损益增加所致。财务费用的降低,在一定程度上缓解了公司的成本压力。

科目 本期数(元) 上年同期数(元) 变动比例(%)
财务费用 2,326,107.47 4,882,408.11 -52.36

5研发费用:投入持续但略有下降

研发费用为71,726,910.35元,较2023年的74,481,687.14元下降3.70%。尽管研发费用有所下降,但公司在研发上仍保持一定投入,报告期内公司研发投入7172.69万元,公司及子公司获得授权专利共40项,其中发明专利8项,软件著作权1件。持续的研发投入有助于公司保持技术竞争力,为未来发展奠定基础。

科目 本期数(元) 上年同期数(元) 变动比例(%)
研发费用 71,726,910.35 74,481,687.14 -3.70

6研发人员情况:结构较为稳定

公司研发人员数量为226人,占公司总人数的比例为18.15%。从学历结构看,本科及以上学历人员占比较高,其中硕士研究生11人,本科197人。年龄结构上,30岁以下(不含30岁)的研发人员有130人,占比近六成。整体研发人员结构较为稳定,为公司技术创新提供人力支持。

学历结构类别 学历结构人数 年龄结构类别 年龄结构人数
博士研究生 0 30岁以下(不含30岁) 130
硕士研究生 11 30 - 40岁(含30岁,不含40岁) 67
本科 197 - -
专科 17 - -
高中及以下 1 - -

现金流表现不一,经营现金流改善显著

1现金流:各部分表现分化

公司现金流各部分表现不一。经营活动产生的现金流量净额为189,108,077.99元,投资活动产生的现金流量净额为 - 40,689,461.71元,筹资活动产生的现金流量净额为 - 95,555,723.72元。

项目 2024年度(元) 2023年度(元)
经营活动产生的现金流量净额 189,108,077.99 60,637,393.46
投资活动产生的现金流量净额 -40,689,461.71 -4,590,526.78
筹资活动产生的现金流量净额 -95,555,723.72 2,785,852.75

2经营活动现金流量净额:采购付款方式致现金流量大增

经营活动产生的现金流量净额同比增加211.87%,主要系采购付款使用承兑汇票增加所致。这一变化使得公司在经营活动中的现金流出得到有效控制,现金流量状况明显改善,增强了公司的资金流动性和运营稳定性。

3投资活动现金流量净额:大额资产处置现金流入缺失

投资活动产生的现金流量净额同比减少,主要系去年同期收到公司子公司及孙公司出售资产现金流入5,870.00万元,本报告期内无大额资产处置现金流入所致。投资活动现金流出主要用于购建固定资产、无形资产和其他长期资产以及投资支付等方面,反映出公司在资产布局和投资策略上的调整。

4筹资活动现金流量净额:借款减少致现金流出

筹资活动产生的现金流量净额同比减少,主要系本报告期内借款减少所致。筹资活动现金流出主要用于偿还债务、分配股利、利润或偿付利息以及支付其他与筹资活动有关的现金等,借款的减少表明公司在资金筹集方面更为谨慎,对债务规模进行了一定控制。

风险与报酬并存,关注商誉减值与管理层薪酬

1可能面对的风险:多种风险并存

公司面临多种风险。宏观经济周期性风险方面,公司部分下游客户所在行业与国民经济周期相关度高,宏观经济波动会影响行业需求。主要原材料价格波动风险上,公司产品原材料主要为钢材,占营业成本比重约60%,原材料价格波动对成本影响较大。应收账款回收风险也不容忽视,客户付款延迟可能导致账期延长。此外,商誉减值风险依旧存在,若罗伯泰克公司经营业绩受不利影响,将导致商誉减值,减少公司营业利润。

2董事长报酬:未从公司领取报酬

董事长刘子力报告期内从公司获得的税前报酬总额为0元,其报酬来自股东单位景德镇陶文旅控股集团有限公司,担任该公司党委书记、董事长。

3总经理报酬:64.03万元

总经理唐树哲报告期内从公司获得的税前报酬总额为64.03万元。

4副总经理报酬:无相关信息

年报未单独披露副总经理报酬情况。

5财务总监报酬:33.55万元

财务总监徐秦烨报告期内从公司获得的税前报酬总额为33.55万元。

总体来看,音飞储存2024年业绩面临较大挑战,净利润大幅下滑,但经营活动现金流量净额的显著增加为公司发展带来一定积极因素。公司需密切关注各类风险,尤其是商誉减值风险,同时优化费用管理,提升核心业务盈利能力,以实现可持续发展。

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