Hehson财经上市公司研究院|财报鹰眼预警
4月15日,中油工程发布2024年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。
报告显示,公司2024年全年营业收入为859.17亿元,同比增长6.94%;归母净利润为6.35亿元,同比下降14.8%;扣非归母净利润为3.34亿元,同比下降38.71%;基本每股收益0.1138元/股。
公司自2000年12月上市以来,已经现金分红16次,累计已实施现金分红为19.36亿元。公告显示,公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.35元(含税)。
上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对中油工程2024年年报进行智能量化分析。
一、业绩质量层面
报告期内,公司营收为859.17亿元,同比增长6.94%;净利润为6.33亿元,同比下降14.76%;经营活动净现金流为-93.41亿元,同比下降406.53%。
从业绩整体层面看,需要重点关注:
• 归母净利润增速持续下降。近三期年报,归母净利润同比变动分别为57.52%,3.07%,-14.8%,变动趋势持续下降。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 归母净利润(元) | 7.24亿 | 7.46亿 | 6.35亿 |
| 归母净利润增速 | 57.52% | 3.07% | -14.8% |
• 扣非归母净利润增速持续下降。近三期年报,扣非归母净利润同比变动分别为73.19%,-24.42%,-38.71%,变动趋势持续下降。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 扣非归母利润(元) | 7.22亿 | 5.45亿 | 3.34亿 |
| 扣非归母利润增速 | 73.19% | -24.42% | -38.71% |
• 营业收入与净利润变动背离。报告期内,营业收入同比增长6.94%,净利润同比下降14.76%,营业收入与净利润变动背离。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 营业收入(元) | 835.9亿 | 803.43亿 | 859.17亿 |
| 净利润(元) | 7.21亿 | 7.43亿 | 6.33亿 |
| 营业收入增速 | 4.71% | -3.88% | 6.94% |
| 净利润增速 | 53% | 2.97% | -14.76% |
结合经营性资产质量看,需要重点关注:
• 应收账款增速高于营业收入增速。报告期内,应收账款较期初增长26.66%,营业收入同比增长6.94%,应收账款增速高于营业收入增速。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 营业收入增速 | 4.71% | -3.88% | 6.94% |
| 应收账款较期初增速 | 23.26% | -17.91% | 26.66% |
结合现金流质量看,需要重点关注:
• 营业收入与经营活动净现金流变动背离。报告期内,营业收入同比增长6.94%,经营活动净现金流同比下降406.53%,营业收入与经营活动净现金流变动背离。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 营业收入(元) | 835.9亿 | 803.43亿 | 859.17亿 |
| 经营活动净现金流(元) | -1.43亿 | 30.47亿 | -93.41亿 |
| 营业收入增速 | 4.71% | -3.88% | 6.94% |
| 经营活动净现金流增速 | -103.7% | 2229.92% | -406.53% |
• 净利润与经营活动净现金流背离。报告期内,净利润为6.3亿元、经营活动净现金流为-93.4亿元,净利润与经营活动净现金流背离。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 经营活动净现金流(元) | -1.43亿 | 30.47亿 | -93.41亿 |
| 净利润(元) | 7.21亿 | 7.43亿 | 6.33亿 |
• 经营活动净现金流/净利润比值低于1。报告期内,经营活动净现金流/净利润比值为-14.756低于1,盈利质量较弱。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 经营活动净现金流(元) | -1.43亿 | 30.47亿 | -93.41亿 |
| 净利润(元) | 7.21亿 | 7.43亿 | 6.33亿 |
| 经营活动净现金流/净利润 | -0.2 | 4.1 | -14.76 |
二、盈利能力层面
报告期内,公司毛利率为8.19%,同比下降2.22%;净利率为0.74%,同比下降20.29%;净资产收益率(加权)为2.42%,同比下降16.55%。
结合公司经营端看收益,需要重点关注:
• 销售毛利率下降。报告期内,销售毛利率为8.19%,同比下降2.22%。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 销售毛利率 | 7.88% | 8.38% | 8.19% |
| 销售毛利率增速 | 11.86% | 6.39% | -2.22% |
• 销售净利率大幅下降。报告期内,销售净利率为0.74%,同比大幅下降20.29%。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 销售净利率 | 0.86% | 0.92% | 0.74% |
| 销售净利率增速 | 46.12% | 7.13% | -20.29% |
结合公司资产端看收益,需要重点关注:
• 净资产收益率下降。报告期内,加权平均净资产收益率为2.42%,同比下降16.55%。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 净资产收益率 | 2.88% | 2.9% | 2.42% |
| 净资产收益率增速 | 54.84% | 0.69% | -16.55% |
• 最近三年净资产收益率平均低于7%。报告期内,加权平均净资产收益率为2.42%,最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均低于7%。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 净资产收益率 | 2.88% | 2.9% | 2.42% |
| 净资产收益率增速 | 54.84% | 0.69% | -16.55% |
• 投入资本回报率低于7%。报告期内,公司投入资本回报率为1.7%,三个报告期内平均值低于7%。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 投入资本回报率 | 2.19% | 2.17% | 1.7% |
三、资金压力与安全层面
报告期内,公司资产负债率为75.55%,同比下降0.17%;流动比率为1.42,速动比率为1.22;总债务为124.36亿元,其中短期债务为29.36亿元,短期债务占总债务比为23.61%。
从长期资金压力看,需要重点关注:
• 总债务/净资产比值持续上涨。近三期年报,总债务/净资产比值分别为28.98%、37.39%、46.91%,持续增长。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 总债务(元) | 73.98亿 | 97.83亿 | 124.36亿 |
| 净资产(元) | 255.31亿 | 261.61亿 | 265.11亿 |
| 总债务/净资产 | 28.98% | 37.39% | 46.91% |
从资金管控角度看,需要重点关注:
• 预付账款增速高于营业成本增速。报告期内,预付账款较期初增长18.87%,营业成本同比增长7.16%,预付账款增速高于营业成本增速。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 预付账款较期初增速 | -42.06% | -16.2% | 18.87% |
| 营业成本增速 | 3.77% | -4.41% | 7.16% |
• 预付账款高于采购总额。报告期内,预付账款为69.1亿元,采购总额为664.7万元,预付账款高于采购总额。
| 项目 | 20220630 | 20230630 | 20240630 |
| 预付账款(元) | 95.64亿 | 70.05亿 | 70.78亿 |
| 采购总额(元) | - | - | 664.75万 |
• 其他应收款/流动资产比值持续增长。近三期年报,其他应收款/流动资产比值分别为6.08%、6.21%、6.69%,持续上涨。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 其他应收款(元) | 59.98亿 | 61.66亿 | 67.14亿 |
| 流动资产(元) | 986.67亿 | 992.98亿 | 1003.79亿 |
| 其他应收款/流动资产 | 6.08% | 6.21% | 6.69% |
四、运营效率层面
报告期内,公司应收帐款周转率为8.15,同比增长4.66%;存货周转率为5.85,同比增长7.96%;总资产周转率为0.8,同比增长6.3%。
从长期性资产看,需要重点关注:
• 在建工程变动较大。报告期内,在建工程为0.9亿元,较期初增长35.06%。
| 项目 | 20231231 |
| 期初在建工程(元) | 6461.16万 |
| 本期在建工程(元) | 8726.62万 |
• 长期待摊费用较期初变动较大。报告期内,长期待摊费用为1.7亿元,较期初增长92.11%。
| 项目 | 20231231 |
| 期初长期待摊费用(元) | 9107.94万 |
| 本期长期待摊费用(元) | 1.75亿 |
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