转自:中国审计报
山东省审计厅系统开展
“科学规范提升年”行动
近日,按照审计署党组深入开展“科学规范提升年”行动部署安排,山东省审计厅靶向施策、精准发力,成立专门领导小组,细化贯彻措施,明确责任分工,强力抓好落实,持续提升审计工作科学化、规范化水平。
该厅组织省、市审计机关聚焦审计全覆盖、重点领域深度监督、移送线索质量等领域,梳理薄弱环节,提出行之有效的整改措施和意见建议,着重补齐短板;对标外省先进经验做法,到湖北、云南等地审计机关,实地学习审计质量控制、大数据审计、审计成果利用等工作经验,进一步开阔眼界、拓宽思路;对标深入贯彻中央八项规定精神学习教育要求,深入剖析全省审计系统违纪违法案例,深刻反思存在的作风问题、廉政风险。通过全面剖析,共查摆出审计立项、审计实施、成果利用、督促整改和作风建设等5个方面30余项工作的不足和薄弱环节,收集意见建议100余条。根据查摆出的不足,该厅制发了《山东省审计机关“科学规范提升年”实施方案》,明确了审计立项、审计实施、成果利用、审计整改和审计作风等5个方面25项提升措施,为科学规范开展审计提供路径指引。
该厅恪守审计质量生命线,制发了《山东省审计厅审计项目全流程审计质量控制办法》,清晰列示了全流程审计质量控制各责任主体和重点环节的质量控制要点、流程图,明确了审计计划管理、组织实施、审理审定、督促审计整改等流程控制措施,促进审计质量过硬。印发了《审计业务质量负面清单》,为审计实施划出红线;对问题类信息开发、审计整改成果类信息开发、提高经济责任审计报告质量等工作作出专门部署,围绕综合研判问题、剖析问题根源、提好审计建议等提出具体要求,促进提升审计成果开发水平,更好发挥审计建设性作用;强化审计机关内部事务管理,组织修订完善机关管理制度规定,改进流程、堵塞漏洞,提高效率、消除隐患。
(宫琦 邵彩霞)