Hehson财经上市公司研究院|财报鹰眼预警
3月26日,力合微发布2024年年度报告。
报告显示,公司2024年全年营业收入为5.49亿元,同比下降5.24%;归母净利润为8433.67万元,同比下降21.1%;扣非归母净利润为7550.2万元,同比下降18.63%;基本每股收益0.7元/股。
公司自2020年7月上市以来,已经现金分红4次,累计已实施现金分红为9519.97万元。公告显示,公司拟向全体股东每10股派发现金股利3元(含税)。
上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对力合微2024年年报进行智能量化分析。
一、业绩质量层面
报告期内,公司营收为5.49亿元,同比下降5.24%;净利润为8433.67万元,同比下降21.1%;经营活动净现金流为8863.97万元,同比下降67.5%。
从业绩整体层面看,需要重点关注:
• 营业收入增速持续下降。近三期年报,营业收入同比变动分别为39.92%,14.96%,-5.24%,变动趋势持续下降。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 营业收入(元) | 5.04亿 | 5.79亿 | 5.49亿 |
| 营业收入增速 | 39.92% | 14.96% | -5.24% |
• 归母净利润增速持续下降。近三期年报,归母净利润同比变动分别为78.74%,42.26%,-21.1%,变动趋势持续下降。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 归母净利润(元) | 7513.56万 | 1.07亿 | 8433.67万 |
| 归母净利润增速 | 78.74% | 42.26% | -21.1% |
• 扣非归母净利润增速持续下降。近三期年报,扣非归母净利润同比变动分别为83.81%,73.3%,-18.63%,变动趋势持续下降。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 扣非归母利润(元) | 5354.15万 | 9278.91万 | 7550.2万 |
| 扣非归母利润增速 | 83.81% | 73.3% | -18.63% |
• 净利润较为波动。近三期年报,净利润分别为0.8亿元、1.1亿元、0.8亿元,同比变动分别为78.74%、42.26%、-21.1%,净利润较为波动。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 净利润(元) | 7513.56万 | 1.07亿 | 8433.67万 |
| 净利润增速 | 78.74% | 42.26% | -21.1% |
结合经营性资产质量看,需要重点关注:
• 应收账款增速高于营业收入增速。报告期内,应收账款较期初增长36%,营业收入同比增长-5.24%,应收账款增速高于营业收入增速。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 营业收入增速 | 39.92% | 14.96% | -5.24% |
| 应收账款较期初增速 | 9.88% | -37.62% | 36% |
二、盈利能力层面
报告期内,公司毛利率为44.54%,同比增长8.74%;净利率为15.37%,同比下降16.73%;净资产收益率(加权)为8.12%,同比下降31.76%。
结合公司经营端看收益,需要重点关注:
• 销售毛利率增长,销售净利率下降。报告期内,销售毛利率由去年同期41.92%增长至44.54%,销售净利率由去年同期18.45%下降至15.37%。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 销售毛利率 | 41.3% | 41.92% | 44.54% |
| 销售净利率 | 14.91% | 18.45% | 15.37% |
结合公司资产端看收益,需要重点关注:
• 净资产收益率较大幅下降。报告期内,加权平均净资产收益率为8.12%,同比大幅下降31.77%。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 净资产收益率 | 9.65% | 11.9% | 8.12% |
| 净资产收益率增速 | 68.12% | 23.32% | -31.77% |
从客商集中度及少数股东等维度看,需要重点关注:
• 前五大客户收入收入占比较大。报告期内,前五大客户销售额/销售总额比值为71.25%,客户过于集中。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 前五大客户销售占比 | 67.53% | 76.48% | 71.25% |
三、资金压力与安全层面
报告期内,公司资产负债率为30.15%,同比增长0.09%;流动比率为9.44,速动比率为9.02;总债务为3.11亿元,其中短期债务为599.56万元,短期债务占总债务比为1.93%。
从资金管控角度看,需要重点关注:
• 预付账款变动较大。报告期内,预付账款为791.6万元,较期初变动率为133.2%。
| 项目 | 20231231 |
| 期初预付账款(元) | 339.43万 |
| 本期预付账款(元) | 791.57万 |
• 预付账款增速高于营业成本增速。报告期内,预付账款较期初增长133.2%,营业成本同比增长-10.99%,预付账款增速高于营业成本增速。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 预付账款较期初增速 | -38.08% | -4.53% | 133.2% |
| 营业成本增速 | 40.55% | 13.74% | -10.99% |
四、运营效率层面
报告期内,公司应收帐款周转率为2.99,同比增长4.51%;存货周转率为4.14,同比增长21.68%;总资产周转率为0.37,同比下降21.06%。
从长期性资产看,需要重点关注:
• 固定资产变动较大。报告期内,固定资产为0.4亿元,较期初增长37.27%。
| 项目 | 20231231 |
| 期初固定资产(元) | 2668.69万 |
| 本期固定资产(元) | 3663.37万 |
• 在建工程变动较大。报告期内,在建工程为463.6万元,较期初增长155.86%。
| 项目 | 20231231 |
| 期初在建工程(元) | 181.2万 |
| 本期在建工程(元) | 463.62万 |
• 其他非流动资产变动较大。报告期内,其他非流动资产为0.5亿元,较期初增长80.35%。
| 项目 | 20231231 |
| 期初其他非流动资产(元) | 2760.94万 |
| 本期其他非流动资产(元) | 4979.23万 |
• 无形资产变动较大。报告期内,无形资产为0.6亿元,较期初增长44.03%。
| 项目 | 20231231 |
| 期初无形资产(元) | 3916.36万 |
| 本期无形资产(元) | 5640.8万 |
从三费维度看,需要重点关注:
• 销售费用/营业收入比值持续增长。近三期年报,销售费用/营业收入比值分别为8.68%、8.76%、8.81%,持续增长。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 销售费用(元) | 4373.56万 | 5076.19万 | 4835.1万 |
| 营业收入(元) | 5.04亿 | 5.79亿 | 5.49亿 |
| 销售费用/营业收入 | 8.68% | 8.76% | 8.81% |
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Hehson财经上市公司财报鹰眼预警简介:上市公司财报鹰眼预警是上市公司财报智能化专业分析系统。鹰眼预警通过聚集会计师事务所及上市公司等一大批权威的财务专家,分别从公司业绩成长、收益质量、资金压力与安全及运营效率等多个维度跟踪解读上市公司最新财报,并以图文形式提示可能存在的财务风险点。为金融机构、上市公司、监管部门等提供了专业、高效、便捷的上市公司财务风险识别及预警的技术解决方案。
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