为保持公司审计工作的连续性和稳定性,现拟续聘致同所为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构,聘期一年,年度审计费用不超过 660 万元(其中2025 年度财务报表审计费用不超过 550 万元、内部控制审计费用不超过 110 万元),并提请公司股东会授权公司总经理或其授权人士根据具体情况决定具体审计费用并签署相关文件。
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