Hehson财经上市公司研究院|财报鹰眼预警
8月22日,雷电微力发布2026年半年度报告。
报告显示,公司2026年上半年营业收入为6833.24万元,同比下降85.22%;归母净利润为-9148.77万元,同比下降178.71%;扣非归母净利润为-1.01亿元,同比下降195.84%;基本每股收益-0.37元/股。
公司自2021年8月上市以来,已经现金分红7次,累计已实施现金分红为2.63亿元。
上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对雷电微力2026年半年报进行智能量化分析。
一、业绩质量层面
报告期内,公司营收为6833.24万元,同比下降85.22%;净利润为-9148.77万元,同比下降178.71%;经营活动净现金流为3939.94万元,同比下降81.52%。
从业绩整体层面看,需要重点关注:
• 营业收入大幅下降。报告期内,营业收入为0.7亿元,同比大幅下降85.22%。
| 项目 | 20240630 | 20250630 | 20260630 |
| 营业收入(元) | 7.01亿 | 4.62亿 | 6833.24万 |
| 营业收入增速 | 42.67% | -34.05% | -85.22% |
• 归母净利润增速持续下降。近三期半年报,归母净利润同比变动分别为6.83%,-44.22%,-178.71%,变动趋势持续下降。
| 项目 | 20240630 | 20250630 | 20260630 |
| 归母净利润(元) | 2.08亿 | 1.16亿 | -9148.77万 |
| 归母净利润增速 | 6.83% | -44.22% | -178.71% |
• 扣非归母净利润增速持续下降。近三期半年报,扣非归母净利润同比变动分别为11.83%,-45.46%,-195.85%,变动趋势持续下降。
| 项目 | 20240630 | 20250630 | 20260630 |
| 扣非归母利润(元) | 1.93亿 | 1.05亿 | -1.01亿 |
| 扣非归母利润增速 | 11.83% | -45.46% | -195.85% |
从收入成本及期间费用配比看,需要重点关注:
• 营业收入与税金及附加变动背离。报告期内,营业收入同比变动-85.22%,税金及附加同比变动303.37%,营业收入与税金及附加变动背离。
| 项目 | 20240630 | 20250630 | 20260630 |
| 营业收入(元) | 7.01亿 | 4.62亿 | 6833.24万 |
| 营业收入增速 | 42.67% | -34.05% | -85.22% |
| 税金及附加增速 | 49.29% | -36.81% | 303.37% |
结合经营性资产质量看,需要重点关注:
• 应收账款/营业收入比值持续增长。近三期半年报,应收账款/营业收入比值分别为12.07%、120.08%、404.09%,持续增长。
| 项目 | 20240630 | 20250630 | 20260630 |
| 应收账款(元) | 8463.08万 | 5.55亿 | 2.76亿 |
| 营业收入(元) | 7.01亿 | 4.62亿 | 6833.24万 |
| 应收账款/营业收入 | 12.07% | 120.08% | 404.09% |
二、盈利能力层面
报告期内,公司毛利率为41.09%,同比下降16.07%;净利率为-133.89%,同比下降632.45%;净资产收益率(加权)为-2.97%,同比下降178.36%。
结合公司经营端看收益,需要重点关注:
• 销售毛利率大幅下降。报告期内,销售毛利率为41.09%,同比大幅下降16.07%。
| 项目 | 20240630 | 20250630 | 20260630 |
| 销售毛利率 | 40.76% | 48.96% | 41.09% |
| 销售毛利率增速 | -23.43% | 20.12% | -16.07% |
• 销售毛利率较为波动。近三期半年报,销售毛利率分别为40.76%、48.96%、41.09%,同比变动分别为-23.43%、20.12%、-16.07%,销售毛利率异常波动。
| 项目 | 20240630 | 20250630 | 20260630 |
| 销售毛利率 | 40.76% | 48.96% | 41.09% |
| 销售毛利率增速 | -23.43% | 20.12% | -16.07% |
• 销售净利率持续下降。近三期半年报,销售净利率分别为29.73%,25.15%,-133.89%,变动趋势持续下降。
| 项目 | 20240630 | 20250630 | 20260630 |
| 销售净利率 | 29.73% | 25.15% | -133.89% |
| 销售净利率增速 | -25.12% | -15.42% | -632.45% |
• 预收款项/营业收入比值显著高于上年同期。报告期内,预收款项/营业收入比值为562.07%,显著高于以往同期。
| 项目 | 20240630 | 20250630 | 20260630 |
| 预收款项(元) | 4.69亿 | 5.74亿 | 3.84亿 |
| 营业收入(元) | 7.01亿 | 4.62亿 | 6833.24万 |
| 预收款项/营业收入 | 66.94% | 124.17% | 562.07% |
结合公司资产端看收益,需要重点关注:
• 净资产收益率持续下降。近三期半年报,加权平均净资产收益率分别为7.68%,3.79%,-2.97%,变动趋势持续下降。
| 项目 | 20240630 | 20250630 | 20260630 |
| 净资产收益率 | 7.68% | 3.79% | -2.97% |
| 净资产收益率增速 | -3.52% | -50.65% | -178.36% |
三、资金压力与安全层面
报告期内,公司资产负债率为19.52%,同比下降15.77%;流动比率为4.93,速动比率为3.36;总债务为4542.83万元,其中短期债务为4542.83万元,短期债务占总债务比为100%。
从资金管控角度看,需要重点关注:
• 预付账款增速高于营业成本增速。报告期内,预付账款较期初增长5.55%,营业成本同比增长-82.94%,预付账款增速高于营业成本增速。
| 项目 | 20240630 | 20250630 | 20260630 |
| 预付账款较期初增速 | -19.61% | -27.89% | 5.55% |
| 营业成本增速 | 80.73% | -45.3% | -82.94% |
四、运营效率层面
报告期内,公司应收帐款周转率为0.17,同比下降84.04%;存货周转率为0.04,同比下降79.84%;总资产周转率为0.02,同比下降85.05%。
从经营性资产看,需要重点关注:
• 应收账款周转率持续下降。近三期半年报,应收账款周转率分别为8.24,1.08,0.17,应收账款周转能力趋弱。
| 项目 | 20240630 | 20250630 | 20260630 |
| 应收账款周转率(次) | 8.24 | 1.08 | 0.17 |
| 应收账款周转率增速 | 302.87% | -86.85% | -84.04% |
• 存货周转率持续下降。近三期半年报,存货周转率分别为0.25,0.18,0.04,存货周转能力趋弱。
| 项目 | 20240630 | 20250630 | 20260630 |
| 存货周转率(次) | 0.25 | 0.18 | 0.04 |
| 存货周转率增速 | 77.93% | -26.21% | -79.84% |
• 应收票据持续增长。近三期半年报,应收票据/流动资产比值分别为0.03%、0.09%、2.1%,持续增长,收到其他与经营活动有关的现金/应收票据比值分别为2087.24%、422.53%、22.66%,持续下降。
| 项目 | 20240630 | 20250630 | 20260630 |
| 应收票据/流动资产 | 0.03% | 0.09% | 2.1% |
| 收到其他与经营活动有关的现金/应收票据 | 2087.24% | 422.53% | 22.66% |
从长期性资产看,需要重点关注:
• 总资产周转率持续下降。近三期半年报,总资产周转率分别0.17,0.12,0.02,总资产周转能力趋弱。
| 项目 | 20240630 | 20250630 | 20260630 |
| 总资产周转率(次) | 0.17 | 0.12 | 0.02 |
| 总资产周转率增速 | 46.51% | -28.84% | -85.05% |
• 单位固定资产收入产值逐年下降。近三期半年报,营业收入/固定资产原值比值分别为3.4、2.29、0.38,持续下降。
| 项目 | 20240630 | 20250630 | 20260630 |
| 营业收入(元) | 7.01亿 | 4.62亿 | 6833.24万 |
| 固定资产(元) | 2.06亿 | 2.01亿 | 1.82亿 |
| 营业收入/固定资产原值 | 3.4 | 2.29 | 0.38 |
从三费维度看,需要重点关注:
• 销售费用/营业收入比值持续增长。近三期半年报,销售费用/营业收入比值分别为1.24%、1.72%、4.78%,持续增长。
| 项目 | 20240630 | 20250630 | 20260630 |
| 销售费用(元) | 867.6万 | 794.15万 | 326.83万 |
| 营业收入(元) | 7.01亿 | 4.62亿 | 6833.24万 |
| 销售费用/营业收入 | 1.24% | 1.72% | 4.78% |
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Hehson财经上市公司财报鹰眼预警简介:上市公司财报鹰眼预警是上市公司财报智能化专业分析系统。鹰眼预警通过聚集会计师事务所及上市公司等一大批权威的财务专家,分别从公司业绩成长、收益质量、资金压力与安全及运营效率等多个维度跟踪解读上市公司最新财报,并以图文形式提示可能存在的财务风险点。为金融机构、上市公司、监管部门等提供了专业、高效、便捷的上市公司财务风险识别及预警的技术解决方案。
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