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中访网数据 申万宏源集团股份有限公司于近日发布了对2025年度审计机构履职情况的评估报告。报告显示,公司2025年度聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)和毕马威会计师事务所负责集团合并口径及部分子公司的境内外财务审计及内部控制审计,并聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)负责部分子公司的审计工作。
根据评估,毕马威华振及毕马威香港在资质条件、投资者保护能力、诚信记录及质量管理水平等方面符合监管要求。在2025年度审计工作中,审计机构遵循相关准则,保持了独立性,并就关键审计领域与公司管理层进行了充分沟通。最终,毕马威对公司2025年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告,并认为公司内部控制有效。
天健会计师事务所在对指定子公司的审计工作中,亦遵循审计准则,按时完成了审计任务。公司董事会审计委员会及管理层经评估认为,本年度各审计机构在履职过程中勤勉尽责,独立、客观、公正地完成了审计工作,审计质量及效率满足公司信息披露要求。此次续聘及评估事宜已分别经公司董事会及股东大会审议通过。