上海大智慧股份有限公司2025年度内部控制获无保留审计意见
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2026-03-21 17:31:59

中访网数据  中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)于近日发布了对上海大智慧股份有限公司2025年度财务报告内部控制的审计报告。报告显示,注册会计师按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则执行了审计工作。审计意见认为,截至2025年12月31日,大智慧公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。该报告基于大智慧公司董事会对建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性的责任,以及注册会计师在实施审计工作基础上发表意见的责任。报告同时指出,内部控制存在固有局限性,无法绝对防止和发现错报,且未来有效性可能因情况变化而受影响。此次获得无保留审计意见,表明大智慧公司在财务报告相关的内部控制体系建设与运行方面符合规范要求,有助于增强投资者对其财务信息可靠性的信心。

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