中访网数据 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于2026年3月4日发布了安徽英力电子科技股份有限公司(以下简称“英力股份”)2025年度内部控制审计报告。报告显示,会计师事务所按照《企业内部控制审计指引》及相关执业准则,对英力股份截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。审计结论认为,英力股份在所有重大方面按照《企业内部控制基本规范》及相关规定保持了有效的财务报告内部控制,因此出具了无保留审计意见。报告同时指出,内部控制存在固有局限性,无法绝对防止和发现错报,且未来有效性可能因情况变化而受影响。该审计结果反映了英力股份在报告期内内部控制体系运行良好,为财务报告的可靠性提供了合理保证。
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