中访网数据 北京指南针科技发展股份有限公司董事会审计委员会近日发布报告,总结了对2025年度审计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)履行监督职责的情况。报告显示,公司已按规定程序于2025年1月至2月期间,通过董事会审计委员会、董事会及股东大会审议,正式聘任致同所为2025年度审计机构。在2025年度审计工作中,审计委员会对致同所的资质、独立性及诚信记录进行了核查,并全程跟进审计计划与进展,就关键审计事项等进行了多轮沟通。致同所已按计划完成审计,出具了标准无保留意见的审计报告及内部控制审计报告,认为公司财务报表在所有重大方面公允反映了财务状况及经营成果,且保持了有效的财务报告内部控制。审计委员会总体评价认为,致同所在本次审计中保持了独立、客观、公正的立场,执业规范,出具的审计报告清晰准确,切实履行了监督职责。
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